亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

bamboo老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-03 11:13

您好
請問單位有開銀行對公賬戶么

大大 追問

2023-06-03 11:54

老師:沒有開銀行對公賬戶

bamboo老師 解答

2023-06-03 11:57

那未分配利潤錄入900
管理費(fèi)用沒有期末數(shù)的

大大 追問

2023-06-03 13:07

好的老師,我現(xiàn)金錄入9100    其他應(yīng)付款錄入10000     未分配利潤錄入-900   就這三個數(shù)是吧老師?

bamboo老師 解答

2023-06-03 13:11

是的 就這三個數(shù)填入就好了

大大 追問

2023-06-03 13:13

十分謝謝老師,
上午問別人說,讓我在管理費(fèi)用錄入600

bamboo老師 解答

2023-06-03 14:14

管理費(fèi)用沒有期末數(shù)不能填期初的

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是的
2017-05-04 11:30:52
你好!你這個科目余額表是平的嗎?
2018-12-18 17:36:27
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+利潤表的本年累計(jì)凈利潤
2018-08-13 14:50:11
你好,就是未分配利潤科目 的期末余額 的
2017-05-04 09:58:54
你好!資產(chǎn)負(fù)債表的年末未分配利潤=科目余額表的本年利潤+年初未分配利潤
2018-01-11 10:57:14
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...