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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-12-25 09:13

你好,增值稅是計(jì)入貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算的

小哲 追問

2017-12-25 09:16

你好老師、咨詢一下、車間工人外出安裝本企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、是計(jì)入成本、還是銷售費(fèi)用?謝謝

鄒老師 解答

2017-12-25 09:17

你好,需要計(jì)入銷售費(fèi)用科目核算

小哲 追問

2017-12-25 10:15

@鄒老師:老師   服務(wù)費(fèi)是怎么做會計(jì)分錄的

鄒老師 解答

2017-12-25 10:16

你好,是什么情況下發(fā)生 服務(wù)費(fèi)

小哲 追問

2017-12-25 10:17

@鄒老師:購買了咱們的課程

鄒老師 解答

2017-12-25 10:17

你好,可以這樣處理
借;管理費(fèi)用等科目          貸;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)
借;應(yīng)付職工薪酬——職工教育經(jīng)費(fèi)   貸;銀行存款等科目

小哲 追問

2017-12-25 10:21

@鄒老師:老師,實(shí)物中融資租賃的實(shí)際利率怎么算呢

鄒老師 解答

2017-12-25 10:25

你好,這個通常是給定的,計(jì)算過程比較復(fù)雜

小哲 追問

2017-12-25 10:27

@鄒老師:老師  就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)是怎么稅前扣除的呢

小哲 追問

2017-12-25 10:29

@鄒老師:就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)是怎么稅前扣除的呢

按照業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額60%計(jì)算還是按照當(dāng)年銷售收入的千分之五計(jì)算


是按照孰低法計(jì)算嗎?

鄒老師 解答

2017-12-25 10:30

你好,是的,按孰低計(jì)算
比如收入1000萬,業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生8萬,收入千分之五就是5萬,發(fā)生額60%等于4.8萬,就按4.8萬抵扣,3.2萬做納稅調(diào)整增加處理

小哲 追問

2017-12-25 10:33

@鄒老師:實(shí)物中融資租賃的實(shí)際利率,實(shí)際上是現(xiàn)在實(shí)物中我要用到
老師可以大概教下我怎算把

小哲 追問

2017-12-25 11:33

@鄒老師:您好  我想咨詢下   企業(yè)在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中    被列入異常名錄

原因是沒有提供年報


可是我們家已經(jīng)上傳了年報   為什么還是沒有被移出黑名單

鄒老師 解答

2017-12-25 11:52

你好,你就需要咨詢你當(dāng)?shù)毓ど叹?,是什么原因不給移除黑名單的

小哲 追問

2017-12-25 12:10

那借方的銀行存款里包含增值稅的金額嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 12:42

你好,你就需要咨詢你當(dāng)?shù)毓ど叹?,是什么原因不給移除黑名單的

小哲 追問

2017-12-25 13:38

@鄒老師:轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)時增值稅是計(jì)入貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算的, 那借方的銀行存款里包含增值稅的金額嗎

鄒老師 解答

2017-12-25 13:42

你好,銀行存款是實(shí)際收款的款項(xiàng),包括應(yīng)交的增值稅的

小哲 追問

2017-12-25 15:37

@鄒老師:我用的是用友T3,1-4月份都可以正常出報表,5月份不能出報表了?
資產(chǎn)負(fù)債表出的數(shù)據(jù)是4月份數(shù)據(jù),利潤表里沒有數(shù)據(jù)

鄒老師 解答

2017-12-25 15:38

你好,是不是軟件出錯了

小哲 追問

2017-12-25 15:42

@鄒老師:
但是1-4月份都正常?

鄒老師 解答

2017-12-25 15:43

你好,利潤表你有點(diǎn)擊重算嗎
之前正?,F(xiàn)在不正常,不排除是軟件出錯的

小哲 追問

2017-12-25 16:01

@鄒老師:點(diǎn)了,,,,,,,,

鄒老師 解答

2017-12-25 16:05

你好,那就需要咨詢軟件服務(wù)單位看是什么原因造成的利潤表沒有數(shù)據(jù)的

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你好,增值稅是計(jì)入貸方的應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅核算的
2017-12-25 09:13:41
題目已經(jīng)告訴說實(shí)際取得價款是110萬,你就不要加五萬了
2020-03-21 12:51:57
學(xué)員朋友您好,你進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的話,要做價稅分離
2023-05-03 20:21:30
你這個有專票是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,你購買進(jìn)來的就是可以抵扣,要有進(jìn)項(xiàng)稅科目,如果是小規(guī)模那就不用了
2020-05-21 09:42:29
你好,律師費(fèi)計(jì)入成本核算的
2021-03-29 14:40:57
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