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送心意

meizi老師

職稱中級會計(jì)師

2023-06-06 19:17

你好1.  借固定資產(chǎn)清理 500萬; 累計(jì)折舊380萬 貸固定資產(chǎn) 880萬 ;2. 借銀行存款750萬 貸固定資產(chǎn)清理688.07萬 ; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅61.93萬 ;  3.  借固定資產(chǎn)清理 33萬 貸銀行存款 33萬  ;  4.    結(jié)轉(zhuǎn)余額  借固定資產(chǎn)清理155.07 萬貸 資產(chǎn)處置損益 155.07萬 

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您好,因?yàn)楣潭ㄙY產(chǎn)清理收到的殘值收入,計(jì)算出來就交的增值稅,之后,還要交增值稅附加稅,這個增值稅附加稅計(jì)提時,就要計(jì)入固定資產(chǎn)清理,所以要影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。
2018-03-06 17:27:49
你好,清理結(jié)轉(zhuǎn)的 借:固定資產(chǎn)清理 貸:資產(chǎn)處置收益 或者相反分錄
2020-05-11 10:45:59
學(xué)員 你好。稅費(fèi)會影響固定資產(chǎn)清理凈損益的。 借:銀行存款    原材料    貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2018-03-22 13:00:43
你好 需要按第一個分錄處理的
2018-08-22 10:00:01
第一個結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和折舊 第二個處置固定資產(chǎn) 第三個結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理
2020-07-03 19:09:54
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