
房地產(chǎn)企業(yè)對合作方支付管理費,沒有收到發(fā)票,可以直接做到費用里嗎,還是要計入預付賬款,等到收到發(fā)票,再計入費用
答: 先計入預付賬款等收到發(fā)票再轉(zhuǎn)入費用。
房地產(chǎn)企業(yè)還沒拿到地,支付的測繪費,工程咨詢費,規(guī)劃設(shè)計費是計入管理費用還是預付賬款?這些費用可以在拿到地后轉(zhuǎn)入開發(fā)成本嗎?
答: 有發(fā)票就不能記入預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付給房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的代建管理費記入管理費用還是開發(fā)成本-開發(fā)間接費用
答: 你好,記入開發(fā)成本間接費用
攤銷房租怎么做分錄???付房租時,借:預付賬款 貸:銀存攤銷時:借管理費用_房租 貸:預付賬款 發(fā)票來時,借管理費用_房租 應(yīng)交稅費_進項稅貸什么呢?
支付半年房租,借:預付賬款 貸:銀行存款,每月分攤,借:管理費用 貸:預付賬款,三個月后收到發(fā)票,發(fā)票的稅費怎么做賬呢?沖管理費用嗎?
每月付房租,年底或季度才開票,這樣做行嗎?借:管理費用貸:預提費用借:預付賬款-房租貸:現(xiàn)金到收到發(fā)票時借:預提費用貸:預付賬款-房租
收到房租發(fā)票時(借:預付賬款 貸:銀行存款) 攤銷時(借:管理費用 貸:預付賬款) 那我抵扣的話(借:管理費用--房租費 應(yīng)交稅費 貸:銀行存款)這樣對嗎?

