
從XF公司購入3A材料800千克,單價(jià)20元,價(jià)款為16000增值稅稅額為2080 元。3A材料尚未運(yùn)到,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付怎么做分錄
答: 借:原材料16000 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)2080 貸應(yīng)付賬款18,080
轉(zhuǎn)賬支票開多,對方給返回多出的錢了,怎么做分錄
答: 付款時(shí)候借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 退回多付的 借銀行存款 貸應(yīng)付賬款 如果涉及直接計(jì)入損益科目要用紅字
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
購入甲材料一批,已入庫200000,已開出轉(zhuǎn)賬支票支付款項(xiàng)160000,其余款項(xiàng)欠著會(huì)計(jì)分錄
答: 你好,學(xué)員 借原材料200000 貸銀行存款160000 應(yīng)付賬款40000

