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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-06-08 08:42

您好
庫存現(xiàn)金不應(yīng)該是負(fù)數(shù)的
轉(zhuǎn)出未交增值稅一般也不會是負(fù)數(shù)

溫馨 追問

2023-06-08 12:19

那如何修改一下,

bamboo老師 解答

2023-06-08 12:20

您不是根據(jù)真實業(yè)務(wù)做的么?

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
那如何修改一下,
2023-06-08 12:19:10
一次只能傳三張圖,這是最后一張圖
2020-07-11 16:52:26
你好,是很有可能是初始數(shù)據(jù)錯誤,報表數(shù)據(jù)都不平衡的
2017-12-13 19:31:45
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 應(yīng)該這樣做
2021-06-18 14:52:14
利潤表不清楚再發(fā)一下
2018-08-09 09:27:04
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