老師,公司名義貸款,李三轉賬進公司,然后公司又轉賬 問
你好,公司名義貸款,為什么是張三轉進公司呢 答
小規(guī)模納稅人更正申報1季度的增值稅 收入120 問
如果季末減免稅結轉實際免除的稅: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費減免 答
老師,你好! 我司是新建的工廠,目前房產證拿到手 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
生產成本,制造費用,研發(fā)支出,月末需不需要結轉,如何 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問一下公司購買了銀行的定期存款理財產品,是用 問
你好,根據(jù)你的描述 借:持有至到期投資 貸:銀行存款?? 答

老師,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,入庫是含稅單價入庫還是不含稅單價入庫?
答: 你好,增值稅一般納稅人,購買材料取得增值稅專用發(fā)票,進項可以抵扣,那入庫就是按不含稅單價入庫的
老師,一般納稅人增值稅專用發(fā)票上的價款包含增值稅對么
答: 你好,專票不包含增值稅
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
某電器專賣店(一般納稅人)2018年8月發(fā)生下列購銷業(yè)務:(1)購進電視機100臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款300000元,已通過認證,貨款已支付;(2)銷售空調機300臺,開具增值稅專票,專票上空調不含稅單價2600元;(3)銷售彩電90臺,每臺電視機不含稅價5000元,已收到所有款項;(4)購進電冰箱150臺,取得增值稅專用發(fā)票注明價款200000元,已通過認證。要求: 1、計算本月可以抵扣的進項稅額;2、計算本月的銷項稅額;3、計算本月應交的增值稅稅額
答: 你好 1、計算本月可以抵扣的進項稅額=300000*增值稅稅率%2B200000*增值稅稅率 2、計算本月的銷項稅額=2600*300*增值稅稅率%2B90*5000*增值稅稅率 3、計算本月應交的增值稅稅額=銷項稅額—進項稅額

