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送心意

小鎖老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-06-09 21:36

您好,借 固定資產(chǎn)清理 1000-400-240=360  累計(jì)折舊 400   減值準(zhǔn)備 240  貸 固定資產(chǎn)  1000   借 銀行存款 500  貸 固定資產(chǎn)清理  360  
應(yīng)交稅費(fèi)  500*17%=85   差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益 

精明的小丸子 追問

2023-06-09 21:42

借:固定資產(chǎn)清理 360
      累計(jì)折舊 400
       固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 240
貸:固定資產(chǎn) 1000
借:銀行存款500
貸:固定資產(chǎn)清理 360
       應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅85
       資產(chǎn)處置損益 55

小鎖老師 解答

2023-06-09 21:42

對的,是這個(gè)意思的

精明的小丸子 追問

2023-06-09 21:43

謝謝老師

小鎖老師 解答

2023-06-09 21:43

不客氣的,祝你開心

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借銀行 貸主營業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品
2021-11-23 13:08:27
您好,借 固定資產(chǎn)清理 1000-400-240=360? 累計(jì)折舊 400? ?減值準(zhǔn)備 240? 貸 固定資產(chǎn)? 1000? ?借 銀行存款?500? 貸 固定資產(chǎn)清理? 360?? 應(yīng)交稅費(fèi)? 500*17%=85? ?差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益?
2023-06-09 21:36:27
學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料
2023-12-18 23:33:10
借:應(yīng)收賬款 100×500×1.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入100×500 應(yīng)交稅費(fèi) 100×500×0.16
2019-06-02 13:27:28
借:銀行存款 90000*1..13 貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額90000*0..13 借主營業(yè)務(wù)成本75000 貸庫存商品75000 借:主營業(yè)務(wù)收入9000*0.4
2020-06-17 13:08:48
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