東大公司將一合原價(jià) 1000 萬元的生產(chǎn)用設(shè)備賣掉,該設(shè)備已計(jì)提折1舊 400萬元,計(jì)提直誰備240 萬元。設(shè)備銷售價(jià)款500 萬元,增值稅率 17%。要求:編制該公司處置該設(shè)備會(huì)計(jì)分錄。
精明的小丸子
于2023-06-09 21:34 發(fā)布 ??644次瀏覽
- 送心意
小鎖老師
職稱: 注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2023-06-09 21:36
您好,借 固定資產(chǎn)清理 1000-400-240=360 累計(jì)折舊 400 減值準(zhǔn)備 240 貸 固定資產(chǎn) 1000 借 銀行存款 500 貸 固定資產(chǎn)清理 360
應(yīng)交稅費(fèi) 500*17%=85 差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益
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貸主營業(yè)務(wù)收入
貸銷項(xiàng)
借主營業(yè)務(wù)成本
貸庫存商品
2021-11-23 13:08:27

您好,借 固定資產(chǎn)清理 1000-400-240=360? 累計(jì)折舊 400? ?減值準(zhǔn)備 240? 貸 固定資產(chǎn)? 1000? ?借 銀行存款?500? 貸 固定資產(chǎn)清理? 360??
應(yīng)交稅費(fèi)? 500*17%=85? ?差額計(jì)入資產(chǎn)處置損益?
2023-06-09 21:36:27

學(xué)員朋友您好,借:銀行存款,貸:其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金應(yīng)交增值稅。借:其他業(yè)務(wù)成本,貸:原材料
2023-12-18 23:33:10

借:應(yīng)收賬款 100×500×1.16 貸:主營業(yè)務(wù)收入100×500 應(yīng)交稅費(fèi) 100×500×0.16
2019-06-02 13:27:28

借:銀行存款 90000*1..13
貸:主營業(yè)務(wù)收入 90000
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額90000*0..13
借主營業(yè)務(wù)成本75000
貸庫存商品75000
借:主營業(yè)務(wù)收入9000*0.4
2020-06-17 13:08:48
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