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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-12-26 15:25

可以的

藍色星空 追問

2017-12-26 15:27

在第三季度不是已經(jīng)彌補過了?為什么還會再帶出來?

藍色星空 追問

2017-12-26 15:29

老師,你幫我算一下,去年虧損27萬,第三季度交了企業(yè)所得稅8萬,第四季度利潤累計金額是200萬,我們第四季度還需繳納多少企業(yè)所得稅?

袁老師 解答

2017-12-26 16:30

200-27=173,173*25%=43.25,43.25-8=35.25

藍色星空 追問

2017-12-26 21:25

老師,第三季度是彌補虧損后交了8萬的所得稅,第四季度需要交所得稅還是像您算得這樣嗎?

袁老師 解答

2017-12-26 21:26

是的

藍色星空 追問

2017-12-26 21:35

因為第三季度已經(jīng)彌補過了虧損,第四季度利潤總額累計數(shù)是正數(shù),填入后,彌補以前年度虧損一欄,還是會自動帶出去年的虧損,是嗎?

袁老師 解答

2017-12-26 22:02

是的

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彌補以前年度虧損,是指在會計處理上,如果上年的凈利潤為負(或以前各年的凈利潤總和為負),本年的稅后凈利潤要首先彌補掉這部分虧損,才能作為可供分配的凈利潤,來計提公積金、公益金或者分紅。 如果頭一年虧損,虧損的次年起五年內(nèi)彌補。
2015-11-08 16:12:38
你好,彌補后不用交稅的話就不需要計提所得稅就行了
2020-07-12 11:43:06
可以的
2017-12-26 15:25:53
你是不是19年的所得稅匯算清繳還沒有做
2020-04-24 16:43:00
您好 請問以前年的虧損有沒有彌補結(jié)束
2019-11-22 18:15:07
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