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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-12-26 16:12

您好!你支付的時候,借管理費用 貸應(yīng)付賬款就好了
收到發(fā)票直接帖進(jìn)去

雙平 追問

2017-12-26 16:14

但收到的發(fā)票是有進(jìn)項稅的。

宋生老師 解答

2017-12-26 16:16

你好!那你可以這樣,借管理費用-暫估 貸應(yīng)付賬款,然后第二個月紅字沖減暫估,然后做正確的。

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相關(guān)問題討論
您好!你支付的時候,借管理費用 貸應(yīng)付賬款就好了 收到發(fā)票直接帖進(jìn)去
2017-12-26 16:12:37
同學(xué)你好 開了一年的還是兩年的?
2020-12-25 15:15:38
直接將原來的憑證原樣沖銷就行了(在這個月的賬里面處理),沖平就行了。
2017-06-21 12:00:26
通過以前年度損益調(diào)整科目 結(jié)轉(zhuǎn)至利潤分配-未分配利潤
2019-07-09 16:11:27
借其他應(yīng)付款、借管理費用,負(fù)數(shù)借管理費用貸其他應(yīng)付款,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
2021-10-13 14:26:00
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