老師 我們兩個公司兩套內(nèi)賬 一個貿(mào)易一個加工 但是收入都放在貿(mào)易公司那邊了 現(xiàn)在想合并報表 目前知道剩余庫存金額 銷售金額 以及采購金額 但是采購一部分是貿(mào)易公司采購的 一部分是生產(chǎn)這邊采購的 而且生產(chǎn)這邊還有制造費用結(jié)轉(zhuǎn) 那成本應該怎么算呢
Zzz7
于2017-12-26 16:20 發(fā)布 ??797次瀏覽
- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2017-12-26 16:26
比如我們貿(mào)易這邊采購了600 生產(chǎn)這邊采購了500 生產(chǎn)這邊制造費用結(jié)轉(zhuǎn)成本有300 銷售金額是2000 兩個公司一共庫存剩余是100 那成本算多少呢 之前沒結(jié)轉(zhuǎn)過銷售成本
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同學您好,制造費用結(jié)轉(zhuǎn)成本是將制造費用記入生產(chǎn)成本的過程,而產(chǎn)品成本分配分攤的制造費用則是將制造費用按照一定的標準分配到某一類產(chǎn)品中,以確定該類產(chǎn)品的總成本和單位成本。雖然它們都是將制造費用納入產(chǎn)品的實際成本中,但計算方法和目的有所不同。
2024-01-09 16:57:04

你好,每月需要將制造費用結(jié)轉(zhuǎn)成本??梢苑制谵D(zhuǎn),這是你內(nèi)部核算的制度了
2020-05-16 10:29:51

你好,借生產(chǎn)成本,貸制造費用
2019-07-04 10:41:05

兩個公司應該分開,不能混為一談
2018-01-03 22:20:44

同學你好,是的,你理解正確。
2021-06-04 22:18:15
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樸老師 解答
2018-01-03 22:20