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送心意

田老師

職稱會計師

2015-11-11 14:44

上上個月防偽稅控服務(wù)費820,全額抵扣,當(dāng)時會計分錄處理是:借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:現(xiàn)金,后來聽說還要入營業(yè)外收入,請問這個月要如何調(diào)整會計分錄

田老師 解答

2015-11-11 14:51

借:計入費用 借:管理費用 820 貸:庫存現(xiàn)金 820
2、轉(zhuǎn)作營業(yè)外收入: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 820貸:營業(yè)外收入---政府補貼820

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上上個月防偽稅控服務(wù)費820,全額抵扣,當(dāng)時會計分錄處理是:借:應(yīng)交稅金-減免稅款,貸:現(xiàn)金,后來聽說還要入營業(yè)外收入,請問這個月要如何調(diào)整會計分錄
2015-11-11 14:44:47
借:固定資產(chǎn),貸:銀行存款,借:應(yīng)交稅費,貸:營業(yè)外收入
2017-02-16 13:26:14
這個維護費是可以抵稅的,借:應(yīng)交稅費-增值-優(yōu)惠減免稅,貸:銀行存款
2018-11-21 09:19:08
發(fā)生的時候,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 然后抵減的時候,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅額) 貸管理費用。
2018-11-16 11:04:38
你好 借管理費用-辦公費 貸銀行存款/現(xiàn)金
2019-01-07 18:26:50
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