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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-13 11:27

你好; 你們是為什么會報表出錯了; 你的入庫都是真實的成本 ;還是虛假的;才好判斷 

jun 追問

2023-06-13 11:32

我們的成本都是虛假的,直接按照比率結(jié)轉(zhuǎn)的,不是按照實際結(jié)轉(zhuǎn)的。當(dāng)時報表就是為了減少點庫存所以成本做高了。

meizi老師 解答

2023-06-13 11:35

你好;那你這樣 要補 單據(jù)的; 你要 描述之前什么原因?qū)е碌难a結(jié)轉(zhuǎn); 你補結(jié)轉(zhuǎn); 你收入也得對應(yīng)產(chǎn)生的; 不是只是成本結(jié)轉(zhuǎn)哈

jun 追問

2023-06-13 11:37

哦哦,那要是就說財務(wù)弄錯了,直接補稅可以嗎

jun 追問

2023-06-13 11:39

還有就是去年2月份收入是100多萬,但是當(dāng)時的成本結(jié)轉(zhuǎn)財務(wù)弄錯了,直接轉(zhuǎn)了20多萬,這個后期補結(jié)轉(zhuǎn)了,需要提供什么單據(jù)那

meizi老師 解答

2023-06-13 11:41

你好;  可以;但是你要 列清楚明細 和情況說明才行的 

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你好,是的,需要把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤
2018-01-15 10:51:53
沒有分紅或以前年度調(diào)整調(diào)整事項,2022年期末未分配利潤%2B23年累計凈利潤=24年初未分配利潤
2024-08-05 13:55:49
你好,因為調(diào)整的是跨年的利潤,所以與財務(wù)報表上的利潤是沒有影響的,財務(wù)報表上是當(dāng)年的。
2018-03-12 12:54:44
你好,一般是分開的 只有到期末才把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 可以申報的
2017-07-05 09:20:22
你好,一般是分開的 只有到期末才把本年利潤余額結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤 可以申報的
2017-07-05 09:20:26
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