
2016年末的時(shí)候我公司計(jì)提了一筆滯納金 然后在今天的3月份支付了滯納金 但是實(shí)際支付的金額比之前計(jì)提的金額要小 就是之前計(jì)提多了.16年末的時(shí)候是借記營業(yè)外支出 貸記其他應(yīng)付款~現(xiàn)在就是其他應(yīng)付款貸方有多計(jì)提滯納金的余額 今年年底我該怎么把它沖平了呢?
答: 借;其他應(yīng)付款 貸;以前年度損益調(diào)整 滯納金不需要計(jì)提,發(fā)生的時(shí)候計(jì)入營業(yè)外支出核算就是了
在2022年7月份的時(shí)候本來有筆賬應(yīng)該進(jìn)入其他應(yīng)付款借方,但是我做成了營業(yè)外支出借方了,怎么調(diào)賬
答: 你好,根據(jù)你的描述,調(diào)整分錄是 借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外支出
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
其他應(yīng)付款在支付時(shí)做在了營業(yè)外支出,怎么調(diào)賬?
答: 應(yīng)該記其他應(yīng)付款做了營業(yè)外支出?之前的分錄

