提現(xiàn)的時候,是公戶轉(zhuǎn)到一個員工銀行卡上了, 備注寫 問
沒事的,可以直接打備用金的 答
學員:公司喬遷請客吃飯,買酒招待客人,怎么記?老師: 問
您好,這個處理辦法是沒錯的,可以這樣 答
老師:掛應收賬款附件增值稅專用發(fā)票就可以了吧,不 問
是的,就是那樣做就行 答
甲公司適用的企業(yè)所得稅稅率為25%,20×1 年至20× 問
同學您好,正在解答,請稍等 答
凈現(xiàn)值/原始投資額現(xiàn)值=現(xiàn)值指數(shù),對不對 老師那 問
老師正在計算中,請同學耐心等待哦 答

本月暫估入庫了,下月初可不可以不沖銷,因為我暫估的單價是對的;到發(fā)票到了才沖銷暫估入庫。
答: 你好!可以的??梢赃@樣操作
這個月暫估了入庫,然后做暫估出庫,最后還結(jié)轉(zhuǎn)了成本,如果到下個月,暫估的進項回來了,需要沖銷暫估入庫,沖銷暫估出庫,再沖銷結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
答: 你好,之前結(jié)轉(zhuǎn) 的成本數(shù)據(jù)有錯誤嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫的商品已銷售,跨月又跨年沖紅處理問題,例:2017年9月銷售暫估入庫的產(chǎn)品,我在9月已暫估入庫并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,到2018年發(fā)票到了(與暫估的價格不一致,我是不是沖紅暫估庫存及暫估結(jié)轉(zhuǎn)的成本?這不是涉及到所得了嗎,如何清楚的做會計分錄?跨年暫估紅沖怎么賬務處理
答: 你好,紅字沖銷暫估分錄,借:庫存商品 (負數(shù)) 貸:應付賬款-暫估(負數(shù)),沖成本,借:以前年度損益調(diào)整(負數(shù)) 貸:庫存商品(負數(shù)),發(fā)票到,借:庫存商品 貸:應付賬款,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存商品,根據(jù)以前年度損益調(diào)整科目 的余額結(jié)轉(zhuǎn)至利潤 分配-未分配利潤


yoyo 追問
2017-12-27 16:31
宋生老師 解答
2017-12-27 16:36