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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-06-15 13:37

你好; 你還要做; 進(jìn)項稅和 銷項稅要做結(jié)轉(zhuǎn)的 ; 你這個繳納分錄不對哦 ; 你銷項稅是好多 了進(jìn)項稅好多的 

余偉彬 追問

2023-06-15 13:39

正確的分錄應(yīng)該怎么寫

meizi老師 解答

2023-06-15 13:41

收到進(jìn)項發(fā)票時
借方:原材料
應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸方:應(yīng)付賬款-A公司
實際勾選抵扣時

借方:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交進(jìn)項稅

貸方:應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
月底計提 當(dāng)月增值稅的時候


如果是一般納稅人 銷項稅額大于進(jìn)項稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時,
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借 
應(yīng)交稅費-未交增值稅貸銀行存款 。

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年底可以結(jié)平 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-減免稅款 這個科目不結(jié)轉(zhuǎn)。 應(yīng)交稅金-未交增值稅不結(jié)轉(zhuǎn),有余額反映公司應(yīng)交未交的增值稅。
2018-01-27 12:42:01
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,貸 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸, 應(yīng)交稅金-未交增值稅
2019-09-21 15:30:06
你好,同學(xué)是的,你這個結(jié)轉(zhuǎn)的是正確的。
2021-04-08 10:16:02
你好,可以這樣處理的
2021-04-08 10:01:17
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