
我們公司剛買(mǎi)了別的公司進(jìn)行了法人變更,在交接賬目時(shí)有幾筆其他應(yīng)款,是大家明確收不回來(lái)的,那我怎么在賬面上調(diào)沒(méi)有呢,是不是可以轉(zhuǎn)化為公司的費(fèi)用,那我怎么做分錄呢
答: 您好!你沒(méi)有發(fā)票轉(zhuǎn)不了,直接作為壞賬計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出算了
到銀行變更法人產(chǎn)生的費(fèi)用怎么做分錄
答: 您好!這個(gè)計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用-服務(wù)費(fèi)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
法人變更怎么做分錄?
答: 你好,是股東嗎?之前有實(shí)際出資嗎?


陳海霞 追問(wèn)
2017-12-27 19:06
陳海霞 追問(wèn)
2017-12-27 19:31
宋生老師 解答
2017-12-27 20:22