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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-12-28 09:36

你好,外賬是需要取得發(fā)票入賬核算的

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-28 09:39

可是老師這個沒有發(fā)票我們原材料中還有這個怎么辦呢

鄒老師 解答

2017-12-28 09:40

你好,做無票購進,匯算清繳做納稅調(diào)整增加處理

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-28 09:43

那是不是就是說先用收據(jù)做原始憑證入賬處理,匯算清繳時利潤總額填寫時是不是填寫扣除這塊額度的數(shù)據(jù),還是填和報表一致數(shù)據(jù)只是再添個納稅調(diào)整增加數(shù)據(jù)呢

鄒老師 解答

2017-12-28 09:47

你好,與你賬面利潤總額一致,只是對沒有發(fā)票的部分做納稅調(diào)整增加處理

?心如薄荷天然涼 追問

2017-12-28 09:49

好的老師,非常感謝,謝謝

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你好,外賬是需要取得發(fā)票入賬核算的
2017-12-28 09:36:59
你好! 按規(guī)定,需要開發(fā)票做賬的
2019-11-01 16:29:09
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2019-09-09 13:07:22
紅沖12月份暫估再做一比分錄
2023-01-10 17:00:05
暫估入庫,借:原材料,貸:銀行存款,然后收到發(fā)票的時候紅沖暫估,根據(jù)發(fā)票在重新入賬
2019-05-06 16:30:26
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