老師 公司給對方公司運輸貨物,收到貨運費 ,可以計 問
是的,就是自己人主營業(yè)務收入 答
老師,請問這句話要怎么理解呢?業(yè)務招待費支出按發(fā) 問
同學,你好 比如銷售收入1000萬, 業(yè)務招待費10萬。 不得超過當年銷售收入的0.5%,就是1000*0.5%=5萬。業(yè)務招待費支出按發(fā)生額的60%扣除,10*0.6=6萬。然后5和6比,選擇小的,選擇5萬 答
你好,老師,想請問你一個問題,我們現(xiàn)在又要代發(fā)一筆 問
您好,這個是可以的,相當于先支付一部分,在支付9月 答
老師,您好,醫(yī)藥公司,臨時請個人卸貨,1個月可能有1-2 問
一個人一個月500元以下的記載個人姓名及身份證號、支出項目、收款金額等相關信息,才能稅前扣除 ? 答
請問個人填報了專項附加扣除信息后,公司申報工資 問
是的,那個不需要交個稅 答

我單位13年和14年都是虧損,共虧損46萬,15年有利潤7萬,16年有利潤8萬,但沒有彌補13和14年的虧損,今年17年會有利潤10萬,現(xiàn)在要做彌補以前年度虧損,這個要怎么做?是不是15和16年的利潤不能在彌補以前年度虧損?季度有利潤可以做彌補虧損么?還是只能匯算清繳是彌補虧損,賬務要怎么處理呢?
答: 您好,一般情況下,賬務上不需要特別處理,只是申報企業(yè)所得稅時,把以前年度虧損填寫到彌補以前年度虧損欄就行,15和16年的利潤不能再彌補虧損了,季度有利潤也可以彌補虧損的。
15年虧損9千多,17年一季度所得稅利潤7千多,彌補了15年虧損7千多,現(xiàn)在做16年匯算清繳,調(diào)整后有利潤要交稅,填彌補以前年度虧損15年的怎么填?
答: 16年的匯算清繳和17年一季度所得稅利潤7千多沒有關系
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
公司15年16年都是虧損,17年盈利,但是還沒有彌補完以前年度虧損,18年的盈利能不能彌補?19年的季度盈利能不能彌補?
答: 你好,當年盈利可以彌補五年的虧損


幾米 追問
2017-12-28 16:37
王雁鳴老師 解答
2017-12-28 16:45
幾米 追問
2017-12-28 17:57
王雁鳴老師 解答
2017-12-28 18:01