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小耳朵
于2017-12-28 14:15 發(fā)布 ??832次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-28 14:16
你好,不是,因為之前沒有余額,你現(xiàn)在結轉計入借方,系統(tǒng)就會顯示負數(shù)(紅字)
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月底管理費用結轉本年利潤是借本年利潤 貸管理費用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
本月要沖銷上月管理費用已結轉的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費用紅字,那到本月底了,這管理費用如何結轉??
答: 您好,,紅字結轉到本年利潤就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
航天280走借:管理費用,減免時貸:管理費用。管理費用借貸平了,那本年利潤不就差280嗎
答: 同學,借方貸方的管理費用都要轉本年利潤的呀,怎么會差呢
有一批管理費用,不想影響本年利潤,該怎么處理
討論
老師我們有一家公司剛成立本月只有管理費用10000元,請問我在月底結轉時直接將管理費用從貸方結轉到本年利潤的借方就可以了嗎。還需要做其他的嗎
月末結轉時,管理費用有貸方余余額,是應該記借:本年利潤 負數(shù),貸:管理費用 負數(shù),還是應該記成借貸反方向?
結轉損益是借 管理費用 貸 本年利潤 還是借本年利潤 貸管理費用
管理費用的借方余額,到年末轉入本年利潤的哪個方向??
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624767 個
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