
下列關(guān)于《紅字增值稅專用發(fā)票信息?!氛_的是A.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》中的稅率和金額為負數(shù)B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票C.《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》只能由購買方申請開具D.使用導入《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》功能時,可以同時導入多個信息表電子文件
答: 您好 B. 納稅人填寫《紅字增值稅專用發(fā)票信息表》是為了向稅務機關(guān)申請開具紅字增值稅專用發(fā)票
老師,我單位是購貨方,發(fā)票已經(jīng)抵扣。發(fā)票有問題,需要沖紅票重開。11月份我單位開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,供方12月份開出紅字發(fā)票和正確發(fā)票。在11月份的納稅申報中,需要在紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額中填寫,對嗎?12月份的申報表中紅字發(fā)票怎么處理呢?
答: 你和,在11月也就是12月初申報時做進項稅額轉(zhuǎn)出,。12月就不用再申報了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本月開具了增值稅專用紅字發(fā)票,但本月沒有銷售收入,本月開具增值稅專用紅字發(fā)票可以進項留底嗎?
答: 您好,學員,紅字專用發(fā)票是不可以留底的。

