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拿拿
于2017-12-29 09:14 發(fā)布 ??2828次瀏覽
袁老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2017-12-29 09:14
借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費(fèi);借:應(yīng)交稅費(fèi)貸:銀行存款
拿拿 追問
2017-12-29 09:19
老師,后面怎么接著賬務(wù)處理呢?
袁老師 解答
2017-12-29 10:01
借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤(rùn)
2017-12-30 16:38
老師,我漏報(bào)的是工程款抵房款的收入,原來都沒有做過任何賬務(wù)處理,漏報(bào)的收入如何做賬?是這樣做的嗎:借:開發(fā)產(chǎn)品,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣對(duì)嗎?
2017-12-30 17:05
對(duì)的
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袁老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
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拿拿 追問
2017-12-29 09:19
袁老師 解答
2017-12-29 10:01
拿拿 追問
2017-12-30 16:38
袁老師 解答
2017-12-30 17:05