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送心意

袁老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2017-12-29 09:14

借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款

拿拿 追問

2017-12-29 09:19

老師,后面怎么接著賬務(wù)處理呢?

袁老師 解答

2017-12-29 10:01

借:以前年度損益調(diào)整貸:未分配利潤

拿拿 追問

2017-12-30 16:38

老師,我漏報的是工程款抵房款的收入,原來都沒有做過任何賬務(wù)處理,漏報的收入如何做賬?是這樣做的嗎:借:開發(fā)產(chǎn)品,貸:以前年度損益調(diào)整,這樣對嗎?

袁老師 解答

2017-12-30 17:05

對的

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相關(guān)問題討論
借:應(yīng)收賬款貸:以前年度損益調(diào)整,應(yīng)交稅費;借:應(yīng)交稅費貸:銀行存款
2017-12-29 09:14:56
你這個是啥情況,具體是啥,費用么,那就做借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款 貸庫存現(xiàn)金 借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
2019-12-18 11:56:43
稅款滯納金只能作為當(dāng)期的支出作賬,借:營業(yè)外支出5000,貸:銀行存款5000。其它的做相應(yīng)的調(diào)整
2017-05-30 22:54:22
如果你是供應(yīng)商搞錯的話,你要吧錯誤的供應(yīng)商調(diào)整為正確的,然后做付款的憑證
2018-12-06 11:42:39
那把這比分錄 補記上就好 借 銀行存款 貸其他應(yīng)收款
2019-06-23 10:36:59
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