
我建賬時(shí)做了應(yīng)收賬款,但是后來我又開發(fā)票做了應(yīng)收賬款,我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣沖減呢?例如:我建賬應(yīng)收7-10月,但是我開發(fā)票10-12月,我又做了10-12月的應(yīng)收,我現(xiàn)在該怎樣沖減10月呢
答: 你好,你之前建賬不是計(jì)入應(yīng)收賬款貸方嗎
我想問一下,我的材料是10月.11月收到了,但是供應(yīng)商開給我的發(fā)票是12月開的,那么我10月的時(shí)候要怎樣估計(jì)入賬了,12月收到發(fā)票的時(shí)候,發(fā)票又怎么處理呢
答: 您好 10.11可以暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品/原材料等 你 貸:應(yīng)付賬款——暫估 12月份等發(fā)票到以后先“紅沖”這筆分錄, 再根據(jù)發(fā)票做藍(lán)字分錄 借:庫(kù)存商品/原材料等 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
公司7月預(yù)收了90多萬(wàn)的工程款,10月19開了124萬(wàn)的發(fā)票,還要30多萬(wàn)是10月30收到了,那么我開票沖90多萬(wàn)的工程款,還要30多萬(wàn)后面收到的我應(yīng)該怎么做呢,現(xiàn)在主要是沖預(yù)收的90多萬(wàn)。這樣做分錄對(duì)不對(duì)呢?
答: 看工程做完了沒有,做完了就直接計(jì)入收入。沒做完按照完工進(jìn)度確認(rèn)收入


幽藍(lán) 追問
2017-12-29 10:05
鄒老師 解答
2017-12-29 10:07