一般納稅人的企業(yè)年末結(jié)賬時應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)余額是341390元,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)余額是494572元,我怎么結(jié)轉(zhuǎn)
熊貓公主
于2017-12-30 11:54 發(fā)布 ??1086次瀏覽
- 送心意
方老師
職稱: 中級會計師、注冊稅務(wù)師
2017-12-30 11:57
你進(jìn)項大于銷項的部分剛好是留抵嗎
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結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸;應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅- 銷項稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅
2018-11-12 09:57:07

你好,可以這樣處理的
2019-07-04 21:21:57

您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35

這個問題很簡單,一般納稅人指的是繳納營業(yè)稅的企業(yè),進(jìn)項稅額抵扣指的是企業(yè)可以將從其他企業(yè)或個人購買的商品或服務(wù)的稅費(fèi)抵扣本企業(yè)應(yīng)繳的增值稅。換句話說,當(dāng)企業(yè)從其他企業(yè)或個人購買商品或服務(wù)時,購買方的增值稅可以抵扣自己的增值稅支出。
2023-03-23 10:27:57

你好,您這個是什么意思?
2022-04-15 14:51:34
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熊貓公主 追問
2017-12-30 12:05
熊貓公主 追問
2017-12-30 12:48
方老師 解答
2017-12-30 20:45