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送心意

王雁鳴老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-02 11:46

您好,相差的金額,查明原因,記入賬里就行了。

追問(wèn)

2018-01-02 12:00

如果只是這樣,該怎么做賬

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 13:42

您好,借;銀行存款,貸:待處理財(cái)產(chǎn)損溢,或者其他應(yīng)付款等科目。

追問(wèn)

2018-01-02 14:51

@王雁鳴老師:現(xiàn)在有一筆賬,購(gòu)的材料。是用之前的備用金付的,但是之前這筆備用金沒(méi)做賬,該如何做呢

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 15:00

您好,如果原來(lái)的備用金沒(méi)做賬,建議借;原材料,貸;其他應(yīng)收款-XXX備用金,再根據(jù)原來(lái)備用金沒(méi)有做賬的情況,寫(xiě)個(gè)說(shuō)明,根據(jù)說(shuō)明做賬,借;其他應(yīng)收款-XXX備用金,貸;相關(guān)科目(其他應(yīng)付款-老板,或者實(shí)收資本,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn))

追問(wèn)

2018-01-02 16:48

報(bào)表有30萬(wàn),銀行賬戶(hù)32萬(wàn),我該怎么做,才能和銀行賬戶(hù)向平

王雁鳴老師 解答

2018-01-02 17:29

您好,借;銀行存款,2萬(wàn)元,貸;其他應(yīng)付款-老板,或者實(shí)收資本,或者利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)等科目,2萬(wàn)元。

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您好,相差的金額,查明原因,記入賬里就行了。
2018-01-02 11:46:07
你好,這個(gè)尾數(shù)應(yīng)該是四舍五入的緣故,調(diào)整一下帳,把帳調(diào)的和銀行相同
2020-01-15 13:39:21
借:銀行存款 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2017-02-27 11:49:49
可以調(diào)的,先對(duì)銀行賬,把少的單子全補(bǔ)上,做到賬里就可以對(duì)上了
2016-12-16 14:27:16
你好,那么你需要檢查賬務(wù)的,銀行存款明細(xì)賬
2021-07-05 12:18:55
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