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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-02 14:37

借;其他應(yīng)付款  貸;銀行存款

張麗 追問(wèn)

2018-01-02 14:53

只做一筆分錄,不應(yīng)該做兩筆分錄嗎?

鄒老師 解答

2018-01-02 14:54

你好,你只是用資金償還了借款,就只需要做一筆分錄,工資沒(méi)有支付掛賬應(yīng)付職工薪酬就是了

張麗 追問(wèn)

2018-01-02 15:13

那分錄到底該怎么做?你上面寫(xiě)的是借:其他應(yīng)付款,下面又說(shuō)掛應(yīng)付職工薪酬,正確分錄到底是什么?

鄒老師 解答

2018-01-02 15:14

你計(jì)提分錄是 借;管理費(fèi)用等科目  貸;應(yīng)付職工薪酬 
本應(yīng)該發(fā)放的工資用來(lái)還借款   借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款

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借;其他應(yīng)付款 貸;銀行存款
2018-01-02 14:37:48
你好,借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款
2017-12-26 10:31:56
題目大致是:2006年初,EFG銀行向客戶(hù)發(fā)放貸款1億元整,期限2年,合同利率及實(shí)際利率均為10%,無(wú)交易費(fèi)用,按季度計(jì)算及結(jié)算利息,并每半年對(duì)貸款進(jìn)行減值測(cè)試一次。2006年12月31日,進(jìn)行測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn)貸款確認(rèn)減值損失10 000 000元,2007年3月31日收到利息1 000 000元,并預(yù)計(jì)2007年第二三季度收不到利息。2007年4月1日收到抵債資產(chǎn)85 000 000元的房地產(chǎn),并發(fā)生稅費(fèi)200 000元,自此債權(quán)債務(wù)關(guān)系了結(jié)。 我不太明白的是,在最后收到抵債資產(chǎn)的分錄是: 借:抵債資產(chǎn) 85 000 000 營(yíng)業(yè)外支出 6 450 000 貸款損失準(zhǔn)備 7 750 000(為什么在借方?) 貸:貸款—已減值 99 000 000(數(shù)據(jù)是哪里算出來(lái)的?) 應(yīng)交稅費(fèi) 200 000 請(qǐng)大神解答,謝謝~~~
2015-10-25 09:40:50
借:銀行存款 貸:長(zhǎng)期借款/短期借款
2023-07-08 09:46:16
您好,一般情況下,商行對(duì)于央行發(fā)放的再貸款補(bǔ)貼,做會(huì)計(jì)分錄,借:銀行存款,貸:遞延收益,其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入。
2020-07-08 17:17:06
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