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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-02 14:42

你好,是的,是這樣處理的

懂你~ 追問

2018-01-02 14:45

老師,汽車維修三包配件出庫(kù)單,是借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸:庫(kù)存商品    月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2018-01-02 14:48

借;本年利潤(rùn)  貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

懂你~ 追問

2018-01-02 15:03

老師,管理費(fèi)用(辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等)、營(yíng)業(yè)外支出,月末怎么處理?是借:管理費(fèi)用   貸:累計(jì)折舊

鄒老師 解答

2018-01-02 15:04

借;本年利潤(rùn)  貸;管理費(fèi)用(辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等)、營(yíng)業(yè)外支出

懂你~ 追問

2018-01-03 09:01

老師,汽修公司配件先銷售給個(gè)人,年末一次結(jié)賬,但結(jié)賬只結(jié)算了部分配件,還剩一部分沒有付款,這付款的配件和沒付款的配件,分錄怎么寫?付款的是借:現(xiàn)金/銀行存款  貸:庫(kù)存商品     沒付款的借:分期收款發(fā)出商品   貸:庫(kù)存商品     月末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),怎么結(jié)轉(zhuǎn)?

鄒老師 解答

2018-01-03 09:01

付款的是  借;銀行存款  貸;應(yīng)收賬款 
沒有付款的掛賬應(yīng)付賬款貸方余額就是了

懂你~ 追問

2018-01-03 09:10

嗯,老師,配件銷售出庫(kù)時(shí)是借;應(yīng)收賬款  -個(gè)人貸:庫(kù)存商品      付款的配件借;銀行存款 貸;應(yīng)收賬款-個(gè)人,是嗎? 
沒有付款的,借方寫什么?

鄒老師 解答

2018-01-03 09:12

出庫(kù)銷售應(yīng)當(dāng)是   
借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸;庫(kù)存商品 
對(duì)方付款就 借;銀行存款等科目  貸;應(yīng)收賬款

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你好 因?yàn)槭杖氚l(fā)生計(jì)入貸方,結(jié)轉(zhuǎn)就計(jì)入借方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0 因?yàn)槌杀?發(fā)生計(jì)入借方,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入貸方,這樣結(jié)轉(zhuǎn)之后余額才是0
2021-01-09 15:19:34
您好:正確的是,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,其他業(yè)務(wù)收入,貸本年利潤(rùn)。借:本年利潤(rùn),貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”和“主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加”
2016-09-17 12:21:22
毛利就是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,不用考慮稅金及附加
2018-08-02 13:50:43
是的 你的分錄正確
2020-01-09 11:02:52
你好,分錄沒錯(cuò)的。
2020-01-09 11:11:31
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