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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2023-06-30 13:35

你好!
補稅會計分錄




借:以前年度損益調整
貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅




同時結轉以前年度損益調整
借:利潤分配-未分配利潤
貸:以前年度損益調整




實際補繳企業(yè)所得稅時:
借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

?Elena? 追問

2023-06-30 13:41

老師,有滯納金的,記入以前年度調整科目的是不含滯納金吧

宋生老師 解答

2023-06-30 13:42

你好!滯納金是計入營業(yè)外支出。

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你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業(yè)所得稅時: 借:應交稅費--應交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款
2023-06-30 13:35:55
你好借以前年度損益調整,貸應交稅費,借未分配利潤,貸以前年度損益調整
2021-07-01 13:53:49
同學您好,借:應交稅費-未交增值稅,貸:銀行存款
2023-07-04 12:31:49
查補增值稅 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 借:應交稅費-查補增值稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -附加稅 ? ? ? 營業(yè)外支出-滯納金 貸:銀行存款
2025-04-03 09:48:36
補繳以前年度的增值稅會計分錄應當是:應交稅費:增值稅XX元;銀行存款:XX元;應交稅金及附加:XX元。
2023-03-02 17:23:57
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