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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-06-30 14:07

同學你好

手動填寫不了嗎

聶向普 追問

2023-06-30 14:12

老師,我們是農產品,采用的投入產出法,計算抵扣的的表和賬上不一致,是3月份的,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),申報進項是1,059,486.41,我3月份做賬是,進項稅,借,主營業(yè)務成本-1061303.11,貸,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,我現(xiàn)在如何處理呢

樸老師 解答

2023-06-30 14:13

進項稅額差多少呢

聶向普 追問

2023-06-30 14:50

1816.7
老師,差不到2000

樸老師 解答

2023-06-30 14:54

那你要沖減成本轉到進項就可以了

聶向普 追問

2023-06-30 14:57

老師,分錄應該怎么做呢?是反結賬到3月份調整還是今天調整呢

樸老師 解答

2023-06-30 15:04

借進項
借主營業(yè)務成本負數(shù) 

聶向普 追問

2023-06-30 15:10

老師,我是反結賬到3月份調整還是現(xiàn)在6月份調整呢

樸老師 解答

2023-06-30 15:13

這個月調整就可以的

聶向普 追問

2023-06-30 15:23

老師,那3月當月的賬和電子稅局不一樣,會有 影響不?

樸老師 解答

2023-06-30 15:30

這個沒事的

你在這個月調整就可以

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同學,你好 一般是貨物到了,發(fā)票未到
2022-04-18 10:33:19
你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
2019-10-11 11:57:50
你好 沒開票的收入你收款了可以做無票收入的 這個是要交稅的 你暫估是因為不清楚金額嗎?
2019-11-15 16:01:01
虛假暫估才風險大,真實業(yè)務暫估是允許的,很正常的
2024-11-05 10:48:09
您好,這個的話是等到收到發(fā)票的時候再沖紅回來
2024-08-22 17:09:16
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