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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-03 13:53

您好,開發(fā)票給甲方是400萬全額開具,只是計算稅金的時候減去成本,按差額計算開到發(fā)票上去。

北冥有魚 追問

2018-01-03 13:55

老師怎么開?還是不太明白,400萬全額開具給甲方后,繳稅的時候差額繳稅嘛?

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 13:58

您好,比如收款400萬元,支付成本360萬元,差額是40萬元,開發(fā)票時,稅額=40萬元*增值稅率/(1+增值稅率),價款=400萬元-稅額。

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:04

你的意思是開票只開40萬嘛?老師,謝謝你,還是開400萬發(fā)票,400萬里面稅額欄按40萬繳稅?但是開發(fā)票稅額欄不是自動出來嘛,??

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 14:08

您好,開票金額是400萬元。稅額欄按40萬繳稅,發(fā)票的價稅合計是400萬元。選擇差額開票,輸入成本金額,計算出稅額,并在備注欄寫上成本金額(有可能是自己打印出來的)。

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:10

比如說去稅務(wù)局發(fā)票的成本這塊要具體提供那些資料過去?稅務(wù)局代開可以差額計稅?

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 14:30

您好,提供合同過去就行了。合同上有分包的,甲供的,就可以差額計稅了。

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:33

老師,那勞務(wù)公司所得稅這塊呢,成本360萬加40計算的稅金能全部抵扣嘛?感謝老師

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:34

收入是按400萬計算?

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 14:38

您好,一般情況下,據(jù)實處理的,如果公司賠本做工程的話,那是可以全部抵扣的。

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:40

收入是按400確認收入還是按差額后的40萬確認收入?

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 14:41

您好,收入是按400萬元減去稅金,也就是發(fā)票上的價款來算的。

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:44

那勞務(wù)公司那些確認為勞務(wù)成本?如果按400萬確認收入,這個所得稅稅負不是相當(dāng)高?

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 14:49

您好,分包出去的部分要對方提供發(fā)票作為貴公司的成本,稅負就不高了吧。

北冥有魚 追問

2018-01-03 14:51

哦哦 謝謝老師,勞務(wù)公司分包出去可以喊對方開材料發(fā)票來抵扣?

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 14:53

您好,不客氣,當(dāng)然了,否則您付出款,不收回發(fā)票,那不是讓對方漏稅了啊。況且分包款,貴方不讓對方提供發(fā)票,也沒有成本,就會多交稅的。

北冥有魚 追問

2018-01-03 15:05

好呢,感謝

王雁鳴老師 解答

2018-01-03 15:06

您好,不客氣。

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您好,開發(fā)票給甲方是400萬全額開具,只是計算稅金的時候減去成本,按差額計算開到發(fā)票上去。
2018-01-03 13:53:38
要有發(fā)票才可以的呀,沒發(fā)票怎么能行呢
2019-06-13 16:40:06
你好,要取得發(fā)票,否則所得稅匯算清繳不讓抵稅
2019-03-30 16:29:30
不能,同學(xué),已經(jīng)匯算清繳了
2019-06-16 15:28:28
同學(xué)你好 差額納稅的是按照實操這個做的
2022-01-10 16:20:22
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