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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-03 11:42

你好,開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后開具增值稅發(fā)票 
不需要做成本結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)橐徽回?fù)剛好抵消了的

仰望星空 追問

2018-01-03 11:44

那1月份怎么處理呢  
老師

鄒老師 解答

2018-01-03 11:45

借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)  貸;應(yīng)收賬款等科目 
借;庫存商品   貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 
借;應(yīng)收賬款    貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 
借;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本   貸;庫存商品

仰望星空 追問

2018-01-03 11:45

就是用12月份的紅沖,抵扣1月份的藍(lán)票。這樣對(duì)嗎 ?

鄒老師 解答

2018-01-03 11:46

你好,是把12月份的紅沖,同時(shí)在1月份開具一份藍(lán)字發(fā)票

仰望星空 追問

2018-01-03 11:49

懂了。那還需要再交一次開票費(fèi)用嗎 ? 
就是稅務(wù)局的開票費(fèi)用

鄒老師 解答

2018-01-03 11:50

你好,開具發(fā)票是不收費(fèi)的

仰望星空 追問

2018-01-03 11:51

開票不是要交稅的嗎

鄒老師 解答

2018-01-03 11:56

你好,但是你一正一負(fù)剛好抵消,這種情況是沒有稅款的

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你好,開負(fù)數(shù)發(fā)票沖銷,然后開具增值稅發(fā)票 不需要做成本結(jié)轉(zhuǎn),因?yàn)橐徽回?fù)剛好抵消了的
2018-01-03 11:42:41
做成本是嘛 可以的開普票
2019-09-20 13:06:19
你好,稅控票 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅金-增值稅 貸:管理費(fèi)用
2019-07-01 16:15:25
你好 收到了直接做就行。
2021-11-30 14:56:53
你好,這個(gè)是計(jì)入費(fèi)用核算,然后全額減免沖銷費(fèi)用 無法沖成本的
2019-07-01 16:27:07
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