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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2018-01-03 15:39

借:待攤費(fèi)用貸:銀行存款;借:管理費(fèi)用貸:待攤費(fèi)用

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2018-01-03 15:39:40
計(jì)入18年匯算里吧
2018-03-14 10:25:52
借預(yù)付賬款貸銀行存款,一到三月份,每個(gè)月借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款收到了發(fā)票,如果是專票的,借預(yù)付賬款借管理費(fèi)用負(fù)數(shù), 然后再做發(fā)票的借管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸預(yù)付賬款 最后一個(gè)分錄管理費(fèi)用是四個(gè)月的應(yīng)交稅費(fèi),這個(gè)是發(fā)票的稅額
2022-05-16 13:43:07
您好,取得的回單,借;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,或者應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:銀行存款。
2018-11-28 20:14:49
公司租房子給別人,租期是2017年8月到2018年3月,我單位發(fā)票已開給對(duì)方,但對(duì)方一直沒有支付租金,那我在開出發(fā)票的當(dāng)月,如何記賬?如果對(duì)方在租賃期結(jié)束后才付款,又如何處理?
2018-04-19 11:35:12
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