
實(shí)收資本原來(lái)50萬(wàn),現(xiàn)在追加到500萬(wàn),我原來(lái)會(huì)計(jì)分錄為借:其他應(yīng)收款450貸:實(shí)收資本450.年底想調(diào)會(huì)計(jì)科目到其他應(yīng)付款,調(diào)整后借:其他應(yīng)收款—350借:其他應(yīng)付款350.這樣調(diào)是否合理,其他應(yīng)付款應(yīng)該增加350,為何減少了,怎樣調(diào)才算對(duì)
答: 你好,是之前認(rèn)繳沒(méi)有實(shí)際出資掛賬其他應(yīng)收款嗎
1、摘要:其他應(yīng)收調(diào)整到其他應(yīng)付,其他應(yīng)收賬款余額在貸方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)付,借其他應(yīng)收賬款300,貸:其他應(yīng)付賬款300 2、摘要:其他應(yīng)付調(diào)整到其他應(yīng)收,其他應(yīng)付賬款余額在借方,借方余額-300調(diào)到為其他應(yīng)收,借:其他應(yīng)付賬款300,貸:其他應(yīng)收賬款300 請(qǐng)問(wèn)是這樣的嗎?
答: 1,是的 2,借;其他應(yīng)收款 貸;其他應(yīng)付款 如果按你描述的是貸方余額,就不存在調(diào)整的事情
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,您好,其他應(yīng)付款為—100萬(wàn),我需要調(diào)整么,其實(shí)是有一個(gè)其他應(yīng)付款借方400萬(wàn),其他應(yīng)付款貸方300萬(wàn),我需要做個(gè)分錄,把借方的其他的應(yīng)付款調(diào)整為借方的其他應(yīng)收款么
答: 你好,不需要調(diào)整的。本身我們的賬中也是多付的,所以會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額,


梓垚 追問(wèn)
2018-01-04 08:51
鄒老師 解答
2018-01-04 08:52
梓垚 追問(wèn)
2018-01-04 08:54
鄒老師 解答
2018-01-04 08:54