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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-07-06 12:20

您好, 沒錯的 就是這么做的

vivian 追問

2023-07-06 14:01

老師,本月還有280的金稅盤可以遞減,分錄是不是這么做   借:應繳稅費-增值稅-遞減稅款   貸:管理費用(借方負數(shù)).這個操作之后再結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,但是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的金額應該是按照減去280的金額結(jié)轉(zhuǎn)還是按照原來 的金額結(jié)轉(zhuǎn)?

東老師 解答

2023-07-06 14:04

對,按照減去280的金額以后抵的

vivian 追問

2023-07-06 14:23

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅也是按照減去280之后的金額結(jié)轉(zhuǎn)嗎

東老師 解答

2023-07-06 14:25

對哦是  需要這么做的

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學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58
同學,你好 完整的分錄 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48
你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30
有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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