請問老師,繳納增值稅分錄怎么做,是要先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?是借:應繳稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 應繳稅費-未交增值稅 貸:應繳稅費-未交增值稅? 然后繳納時候在做另外的分錄?
vivian
于2023-07-06 12:19 發(fā)布 ??757次瀏覽
- 送心意
東老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2023-07-06 12:20
您好, 沒錯的 就是這么做的
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學員你好,轉(zhuǎn)出未交的目的就是應交增值稅科目結(jié)轉(zhuǎn)為0,結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅貸方說明應交,結(jié)轉(zhuǎn)到借方說明多交
2022-04-25 10:53:58

同學,你好
完整的分錄
1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
3、結(jié)轉(zhuǎn)應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41

你好,未交增值稅,這個是二級科目,然后最后一個分錄不要做。
2020-11-22 10:00:48

你好,繳納時才是借 應交增值稅-未交增值稅 貸 銀行存款
2019-02-27 16:15:30

有應納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費—應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅
月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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