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送心意

樸老師

職稱會計師

2023-07-07 10:02

同學你好
(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票:
借:庫存商品
      應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
      貸:應付賬款/銀行存款
(二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額:
借:應收賬款等
       貸:主營業(yè)務收入
(三)結(jié)轉(zhuǎn)成本:
借:主營業(yè)務成本
       貸:庫存商品
(四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本:
借:主營業(yè)務成本(征退稅差額)
       貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
(五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額:
借:應收出口退稅款(增值稅)
       貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)
(六)收到出口退稅款:
借:銀行存款
       貸:應收出口退稅款(增值稅)

-Promise ° 追問

2023-07-07 10:07

這樣一來,增值稅三級科目 進項稅轉(zhuǎn)出,出口退稅,這2個科目,月末都有余額,那請問,月末需要將這2個三級科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎,結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么寫?

樸老師 解答

2023-07-07 10:14

同學你好
就是上面的分錄
都做完了

-Promise ° 追問

2023-07-07 10:21

按照上面的分錄,就是增值稅(出口退稅),增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出),這2個科目貸方的余額就一直掛著?不用結(jié)轉(zhuǎn)掉嗎?

樸老師 解答

2023-07-07 10:30

同學你好
這個掛著就可以了

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同學你好 (一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業(yè)務收入 (三)結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) (五)貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅)
2023-07-07 10:02:35
結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅費-未交增值稅 科目
2018-07-27 16:20:01
您好,出口退稅部分處理方法,請參照最新文件執(zhí)行。關于印發(fā)《增值稅會計處理規(guī)定》的通知 財會[2016]22號
2016-12-14 22:53:22
您好,外貿(mào)公司的出口退稅額=100000*10%=10000 報關出口120000元不是計算出來的,是自己定的銷售價格
2020-01-07 12:57:40
您好,借應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 應交稅費——應交增值稅( 出口退稅)貸應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
2019-05-30 19:15:07
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