
老師,收到省科技局一筆30萬(wàn)的專(zhuān)款用于研發(fā)項(xiàng)目,1收到款時(shí)借:銀行存款,貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,2.發(fā)生研發(fā)支出:借:研發(fā)支出,貸:銀行存款。項(xiàng)目完成,研發(fā)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)貨無(wú)形資產(chǎn)時(shí),借:固定資產(chǎn)30萬(wàn),或無(wú)形資產(chǎn)30萬(wàn),貸:研發(fā)支出30萬(wàn),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,貸:資本公積,老師,思路是這樣嗎
答: 一般計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入或遞延收益核算,而不通過(guò)資本公積核算
收到專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款,借:銀行存款,貸:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款; 支出的時(shí)候,借:無(wú)形資產(chǎn),貸:銀行存款,專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款該怎么沖減呢
答: 借專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款貸營(yíng)業(yè)外收入
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,怎么做才能讓專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款借貸平衡呢? 如開(kāi)發(fā)**項(xiàng)目材料費(fèi)用了40萬(wàn),借:研發(fā)支出-**40萬(wàn) 貸:銀行存款40萬(wàn) 項(xiàng)目完工未形成無(wú)形資產(chǎn):借:專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款40萬(wàn) 貸:研發(fā)支出-**40萬(wàn) 這樣做對(duì)嗎?那還剩下23萬(wàn)呢怎么處理呢?但是我覺(jué)得這樣做好像又不對(duì),應(yīng)該不是借:研發(fā)支出 完工后貸研發(fā)支出的吧?這樣的話 研發(fā)支出這里已經(jīng)平了 月末還要結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)支出 那不就又借貸不平了嗎?
答: 您好,這樣對(duì)的。剩下23萬(wàn)元,等實(shí)際支出以后,再按上面的操作處理就行了。研發(fā)支出平了以后,就不需要月末再結(jié)轉(zhuǎn)了。


微塵 追問(wèn)
2018-01-04 13:50
王雁鳴老師 解答
2018-01-04 13:57