老師好,我們公司是開(kāi)KTV的,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)文化事業(yè)建 問(wèn)
您好,要的,計(jì)稅依據(jù)就是你們的收入 答
4月份開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,增項(xiàng)稅3個(gè)點(diǎn)。什么時(shí)候紅沖不要 問(wèn)
4月紅沖就不需要交銷(xiāo)項(xiàng)稅,小規(guī)模在6月前紅沖 答
老師,請(qǐng)問(wèn)是不是只要調(diào)上一年的在賬不管是不是不 問(wèn)
不是哈,涉及損益科目才調(diào)整用以前年度損益調(diào)整 答
老師,企業(yè)私車(chē)公用可以寫(xiě)個(gè)租賃協(xié)議,約定好給個(gè)人 問(wèn)
你好,不可以的,沒(méi)發(fā)票不可以報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用得 答
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)公司取得的加油卡充值發(fā)票能正常報(bào) 問(wèn)
可以報(bào)銷(xiāo)的,不能的抵扣 答

某企業(yè)是增值稅一般納稅人,適用的增值稅是17%,2012年6月建造廠(chǎng)房領(lǐng)用材料實(shí)際成本20000元,計(jì)稅價(jià)格是24000元,該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額是多少?
答: 你好,借:在建工程24080 貸:庫(kù)存商品20000 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)4080
某企業(yè)為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,2012年6月建造廠(chǎng)房領(lǐng)用材料實(shí)際成本20000元,計(jì)稅價(jià)格為24000元,該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額為多少
答: 20000+24000*17%
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
某公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為16%。2019年6月建造廠(chǎng)房領(lǐng)用材料實(shí)際成本。20000元計(jì)稅價(jià)格24000元,該項(xiàng)業(yè)務(wù)應(yīng)計(jì)入在建工程成本的金額為多少元?
答: 需要把含稅價(jià)格轉(zhuǎn)化為不含稅價(jià)格計(jì)入在建工程成本24000/1.16=20689.66元

