
我公司有一個(gè)項(xiàng)目服務(wù)業(yè)務(wù),是關(guān)于產(chǎn)品服務(wù)方面的,開了普票,現(xiàn)在轉(zhuǎn)包給其他單位,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)分錄!
答: 您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款
老師,假如 一個(gè)客戶這次消費(fèi)了10000,其中服務(wù)費(fèi)3000,美容產(chǎn)品6000,這個(gè)我怎么寫會(huì)計(jì)分錄?
答: 你好!不考慮增值稅的前提下,收款時(shí)借:銀行存款/庫存現(xiàn)金等 貸:主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入3000 主營業(yè)務(wù)收入-產(chǎn)品收入6000
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,服務(wù)業(yè)加計(jì)抵減減15%,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
答: 你好,借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(加計(jì)扣除) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費(fèi) 再將稅費(fèi),結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入”應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅“科目

