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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-07-10 15:13

你好,這個是企業(yè)的嗎?如果是企業(yè)使用的,借管理費用等,貸應(yīng)付賬款。

阿白 追問

2023-07-10 15:14

對的是企業(yè)使用的,那我之前的借:應(yīng)付賬款,貸銀行,。現(xiàn)在就多做一筆借管理費用,貸應(yīng)付賬款對嗎?

郭老師 解答

2023-07-10 15:16

對的,是的,是這么做的。

阿白 追問

2023-07-10 15:18

還有一個問題就是比如3月份月支付一千,四月份月支付一千,五月份支付三千, 但四月份收到發(fā)票金額三千,這個有點復(fù)雜,我該怎么記賬

郭老師 解答

2023-07-10 15:20

你好,這個支付的屬于當月消費的嗎?還是什么?在什么時間消費?

阿白 追問

2023-07-10 15:20

是一直都有在消費中呢

郭老師 解答

2023-07-10 15:22

三月份借管理費用貸銀行還款一千
四月份借管理費用貸銀行放款一千
五月份
借管理費用貸銀行放款3000,
然后四月份收到了發(fā)票,
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),
借管理費用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。

阿白 追問

2023-07-10 15:25

老師你這樣子更復(fù)雜啊,
之前都是借應(yīng)付,貸銀行這樣子的科目入賬了

郭老師 解答

2023-07-10 15:26

好,我這樣體現(xiàn)了權(quán)責發(fā)生制,你那個做法沒有體現(xiàn)。

阿白 追問

2023-07-10 15:30

那我應(yīng)該怎么處理比較好,我沒看懂以下說的
三月份借管理費用貸銀行存款一千
四月份借管理費用貸銀行存款一千
五月份
借管理費用貸銀行存款3000,
然后四月份收到了發(fā)票,
借其他應(yīng)付款,借管理費用負數(shù),
借管理費用貸應(yīng)其他應(yīng)付款3000。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你好,第一個是當月的費用1000,第二個當月的費用10000



第三個當月的費用3000,然后發(fā)票到了你之前是不是沒有發(fā)票就做了費用是不是需要紅沖,然后再做發(fā)票的。

郭老師 解答

2023-07-10 15:33

你方便截圖看一下,具體哪一個看不懂嗎?還是全部的都看不懂。

阿白 追問

2023-07-10 15:41

老師,可能你還沒理解我說的,我是一直都做這個借:應(yīng)付賬款,貸:銀行存款,這個科目,3、4月份都是

郭老師 解答

2023-07-10 15:43

那你之前的還能修改嗎?不修改的話,借應(yīng)付賬款貸銀行還款,借應(yīng)付賬款貸銀行
借管理費用3000

貸應(yīng)付賬款3000

阿白 追問

2023-07-10 15:44

4月份可以修改,3月份已經(jīng)結(jié)賬了,沒辦法修改了

郭老師 解答

2023-07-10 15:46

四月份借管理費用,貸銀行存款1000,應(yīng)付賬款1000
五月份借應(yīng)付賬款,借管理費用負數(shù)2000
借管理費用
借應(yīng)付帳款
貸應(yīng)付帳款
銀行3000

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你好,這個是企業(yè)的嗎?如果是企業(yè)使用的,借管理費用等,貸應(yīng)付賬款。
2023-07-10 15:13:13
同學(xué)你好 要收回來應(yīng)收的 付出去應(yīng)付的 抵消之后還有應(yīng)付也要看應(yīng)付的
2021-02-05 07:35:31
為是不直接支付,還要轉(zhuǎn)現(xiàn)金?
2023-02-07 15:42:11
為啥不直接對公轉(zhuǎn)呢?還要轉(zhuǎn)現(xiàn)金
2023-02-07 15:38:48
你好!按你們收取的扣點確認無票收入
2021-02-02 10:50:38
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