
老師 您好,我公司有個 加工制造化工產(chǎn)品的公司,前兩年每年都有 研發(fā)技術(shù)費(fèi)合計(jì)60萬左右,當(dāng)時直接入到了費(fèi)用里,我們后期有收入 ,成本還沒確定,我想問 這個研發(fā)技術(shù)費(fèi) 可以在后期按月攤銷嗎,要不我們?nèi)鄙儋M(fèi)用票,我調(diào)賬可以嗎,如果前兩年一次性走 費(fèi)用票 前兩年出現(xiàn)很大利潤負(fù)數(shù),
答: 老師 當(dāng)時都一次性入費(fèi)用,那我怎么調(diào)賬好呢,怎么做賬啊 分錄怎么做呀,謝謝老師 麻煩幫我看下 我怎么做合適
老師您好,請教一個問題:已經(jīng)做了1000元的攤銷卡片,且系統(tǒng)自動生成攤銷憑證了,過后因?yàn)閷?shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生改變,對方退回100元,我應(yīng)該怎么修改系統(tǒng)里的攤銷卡片或者說應(yīng)該怎么調(diào)賬?
答: 同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)卡片變動處理
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師:我們這種從當(dāng)月開始攤銷的,怎么調(diào)賬??;
答: 具體是啥情況,你們是當(dāng)月需要攤銷,你們沒有攤銷嗎?
老師,我上個月把人家的一筆報銷,借銷售費(fèi)用的搞錯成待攤費(fèi)用了,而它的攤銷的分錄是借銷售費(fèi)用,貸攤銷費(fèi)用,現(xiàn)在怎么調(diào)賬回來呢
賬面余額=初始入賬價值±利息調(diào)整累計(jì)攤銷額 =面值±利息調(diào)整的攤余金額怎理解呀?利息調(diào)整累計(jì)攤銷額與利息調(diào)整的攤余金額一樣嗎?
老師,你好。2021年多攤銷長期待攤費(fèi)用,形成負(fù)數(shù),由于是跨件度,請問怎么樣調(diào)賬呢?


外向的導(dǎo)師 追問
2023-07-11 18:10
曉詩老師 解答
2023-07-11 19:15
外向的導(dǎo)師 追問
2023-07-12 10:26
外向的導(dǎo)師 追問
2023-07-12 10:27
曉詩老師 解答
2023-07-12 10:38