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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-07-12 10:44

同學(xué)你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費所得稅 借應(yīng)交稅費所得稅 貸利潤分配未分配利潤

劉坤 追問

2023-07-12 11:35

老師,我想再問一下,單位的福利費怎么計提呢,我翻看之前的賬簿一年里面就春節(jié)福利和體檢費算福利費,而且他們之前都是按工資的2.5%計提,現(xiàn)在退休了幾人,工資總數(shù)少了,計提數(shù)不夠了“其他應(yīng)付款-應(yīng)付福利費”出現(xiàn)了負數(shù)該怎么調(diào)呢

venus老師 解答

2023-07-12 11:45

同學(xué),新的問題要重新提出哈,平臺要求一問一答,祝你生活愉快

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借,銀行存款,貸,利潤分配,未分配利潤
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借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-所得稅 借:應(yīng)交稅費-所得稅 貸:銀行存款
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借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)交稅費,借應(yīng)交稅費貸銀行存款 2:沖減“支付的各項稅費
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