
老師你好,請問已經(jīng)驗(yàn)收但是尾款未付的在建工程可以暫估入賬轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)進(jìn)行攤銷嗎?分錄怎樣做呀?
答: 你好 可以? 借固定資產(chǎn),貸在建工程? ? ?下月折舊 借成本費(fèi)用,貸累計(jì)折舊??
固定資產(chǎn)暫估入賬分錄:借:固定資產(chǎn) 貸:在建工程 對嗎,還有什么科目
答: 你好,對的,達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)就寫這個(gè)分錄
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問下,我們在建工程按暫估額轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)怎么入賬我們來工程發(fā)票后,是做借:在建工程,貸:預(yù)付賬款的分錄;現(xiàn)在按暫估值全部轉(zhuǎn)固定資產(chǎn),暫估的部分是不是借:固定資產(chǎn),貸:預(yù)付賬款?
答: 您好!是借固定資產(chǎn) 貸在建工程

