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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-01-05 15:47

借;管理費(fèi)用  等科目  貸;累計(jì)折舊   無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 
補(bǔ)計(jì)提是這樣做分錄的

陳潔 追問

2018-01-05 15:49

以前年度可以合成一筆分錄做嗎?

鄒老師 解答

2018-01-05 15:49

你好,可以,但是需要把管理費(fèi)用科目換成以前年度損益調(diào)整科目

陳潔 追問

2018-01-05 15:58

我們的紅薯粉有幾年沒生產(chǎn)了,但是報(bào)表中還有庫(kù)存商品和周轉(zhuǎn)材料,現(xiàn)在只能按商品過期處理,我要怎么做分錄呢?

鄒老師 解答

2018-01-05 15:58

借;待處理財(cái)產(chǎn)損益  貸;庫(kù)存商品和周轉(zhuǎn)材料 
借;營(yíng)業(yè)外支出  貸;待處理財(cái)產(chǎn)損益

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借;管理費(fèi)用 等科目 貸;累計(jì)折舊 無形資產(chǎn)累計(jì)攤銷 補(bǔ)計(jì)提是這樣做分錄的
2018-01-05 15:47:58
你好,折舊和攤銷完畢,先不需要處理;等以后出售時(shí)再做轉(zhuǎn)出處理。
2020-07-30 14:05:39
學(xué)員你好, 會(huì)計(jì)上不可以一次性攤銷哦,如果計(jì)入固定資產(chǎn)了需要根據(jù)公司的折舊政策攤銷的。 稅法上可以一次性計(jì)入當(dāng)期損益。
2019-01-20 13:51:27
您好!應(yīng)該是這樣做分錄 借:管理費(fèi)用—無形資產(chǎn)攤銷, 貸:累計(jì)攤銷。
2021-01-27 15:08:54
您好,您假如沒有殘值的話,那可以這樣做的
2019-08-11 17:22:29
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