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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2018-01-05 19:51

您好,計提電費會計分錄,借;管理費用-電費等科目,貸:應付賬款-XXX供電局。

阿丹 追問

2018-01-05 20:01

本月:借 制造費用 100 
            貸 應付賬款—供電局 100 
        借  應付賬款—供電局 117 
             貸  銀行存款 117 
那我下個月電費發(fā)票抵扣了要怎么做帳

王雁鳴老師 解答

2018-01-05 20:04

您好,下月來了發(fā)票,先沖借;制造費用,負數(shù)100,貸:應付賬款-供電局,負數(shù)100。再根據(jù)發(fā)票,借:制造費用,100,應交稅費-應交增值稅-進項,17,貸;應付賬款-供電局,117。

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相關問題討論
您好,計提電費會計分錄,借;管理費用-電費等科目,貸:應付賬款-XXX供電局。
2018-01-05 19:51:40
借應交稅費增值稅加計扣除貸其他收益/營業(yè)外收入。
2020-06-17 16:54:32
你好,可以先這樣做分錄 借;應交稅費——應交增值稅(進項稅額),貸;應付賬款等科目
2020-04-18 09:37:09
進項稅額轉(zhuǎn)出? 借成本費用?貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2017-12-06 15:06:35
你好,是的 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-01-05 14:29:39
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