
做暫估材料入庫(kù)時(shí),3-4月做的暫估,發(fā)票7月回來(lái),暫估的金額多了,如何處理,核算這邊怎么處理,用的用友暢捷通軟件,就會(huì)顯示庫(kù)存有貨,但是金額為負(fù)數(shù)
答: 同學(xué),你好 發(fā)票來(lái)了 沖掉原來(lái)暫估的分錄 按照發(fā)票金額重新做入庫(kù)
老師上月材料暫估入賬已領(lǐng)用出庫(kù)完材料余額為零,材料成本已結(jié)轉(zhuǎn),這個(gè)月材料發(fā)票回來(lái)了,比暫估的材料少的多,紅沖暫估后材料入庫(kù),材料余額成了負(fù)數(shù),怎么處理?
答: 還有發(fā)票沒(méi)到是吧 到多少你沖話多少
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1、暫估數(shù)大于實(shí)際數(shù):2019年3月做賬時(shí)暫估了原材料4萬(wàn),但是4月份實(shí)際收到的原材料金額是2萬(wàn)元。那相差的2萬(wàn)怎么處理呢,分錄怎么做?(4月沖回3月暫估的多少)。2、如果暫估數(shù)小于實(shí)際數(shù),又要怎么處理,分錄怎么做
答: 你好,暫估的材料下個(gè)月就要原數(shù)沖回,等收到發(fā)票再按照發(fā)票金額重新計(jì)入

