
你好,老師,我們是農(nóng)業(yè)公司,自產(chǎn)自銷,申報(bào)增值稅減免明細(xì)表是填的是其他,申報(bào)季度所得稅時(shí)提示本年度增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中銷售自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品收入為0,所得減免申報(bào)可能有誤,這種情況是增值稅減免申報(bào)明細(xì)表里面的代碼填錯(cuò)了嗎?需要把這半年的更改了在報(bào)所得稅嗎那到底填哪一個(gè)代碼呢
答: 你好,同學(xué),有印象當(dāng)時(shí)是選擇其他嘛,一般選擇其他那個(gè)選項(xiàng)。
增值稅先填主表,再填增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎?增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的數(shù)據(jù),會(huì)生成到主表那一行?
答: 這個(gè)是需要先填寫主表,之后填寫減免,會(huì)生成主表減征額,你這個(gè)小規(guī)模開1%專票話,申報(bào)是這樣
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
怎樣申報(bào)納稅申報(bào)中增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表
答: 根據(jù)自己企業(yè)的減免情況填寫就是了

