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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務(wù)師/中級會計師

2018-01-06 11:12

你好!暫估的不建議折舊。而且我個人建議不要給固定資產(chǎn)做暫估

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你好!暫估的不建議折舊。而且我個人建議不要給固定資產(chǎn)做暫估
2018-01-06 11:12:51
這個不用管的了,重新計算折舊,以后重新計提即可的了
2018-08-14 15:57:59
按照會計制度規(guī)定,應(yīng)該按合同或協(xié)議金額暫估入賬,并按固定資產(chǎn)的要求提取折舊額,等發(fā)票收到時重新入帳,沖減原暫估入賬分錄,同時調(diào)整原提取的折舊額。 入賬時: 借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款-XX資產(chǎn)暫估(或其他應(yīng)付款,看你是分幾年) 收到發(fā)票調(diào)整時: 借:固定資產(chǎn) XX(紅字) 貸:長期應(yīng)付款-XX資產(chǎn)暫估(或其他應(yīng)付款,看你是分幾年) XX(紅字) 再錄入正確的:借:固定資產(chǎn) 貸:長期應(yīng)付款/其他應(yīng)付款
2016-01-26 13:17:51
按發(fā)票金額入賬,原來已經(jīng)計提的折舊不用做調(diào)整的。
2018-05-02 10:30:15
同學(xué)你好 原分錄負數(shù)紅沖暫估的 然后按照發(fā)票金額入賬
2023-05-31 10:45:35
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