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送心意

冉老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2023-07-15 09:42

你好,學(xué)員
借固定資產(chǎn)
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅=第一次開票的
貸銀行存款
其他應(yīng)付款

后期付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

不見不散 追問

2023-07-15 09:54

但是這個(gè)設(shè)備是一個(gè)設(shè)備,價(jià)值高。我前面三次付款后,就設(shè)備安裝完成了,后面一次付款是扣的質(zhì)保金。但是設(shè)備廠家,最后一次得等第二年付款后才開票。
那我設(shè)備安裝完,是需要全額入固定資產(chǎn)吧。但最后一期款未付,票未開,固定資產(chǎn)如何入帳?需要暫估嗎

冉老師 解答

2023-07-15 10:08

你好,學(xué)員,按照暫估全部計(jì)入固定資產(chǎn)科目的

不見不散 追問

2023-07-15 10:12

那暫估的話,增值稅進(jìn)項(xiàng)要怎么做?比如設(shè)備最后一期款含稅30萬元。那如何做分錄?

冉老師 解答

2023-07-15 10:13

那暫估的話,增值稅進(jìn)項(xiàng)要怎么做?比如設(shè)備最后一期款含稅30萬元。那如何做分錄?
進(jìn)項(xiàng)稅,沒有發(fā)票不計(jì)入,暫估按照不含稅的

不見不散 追問

2023-07-15 10:16

那就是得再建一個(gè)科目,暫估應(yīng)付款
借:固定資產(chǎn) 26.54 
       貸:暫估應(yīng)付款  26.54   ?

但 實(shí)際是應(yīng)付款是30萬元?那這個(gè)就做個(gè)臺(tái)帳記錄?

冉老師 解答

2023-07-15 10:17

實(shí)際付款的話,回發(fā)票
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅
暫估應(yīng)付款 26.54
貸銀行存款30

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你好,學(xué)員 借固定資產(chǎn) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅=第一次開票的 貸銀行存款 其他應(yīng)付款 后期付款 借其他應(yīng)付款 貸銀行存款
2023-07-15 09:42:58
你好 可以的,這個(gè)是可以這樣的
2023-07-15 09:30:21
借固定資產(chǎn)貸,銀行存款應(yīng)付賬款。借應(yīng)付賬款貸銀行存款。
2022-06-16 11:10:25
同學(xué)請(qǐng)稍等,這邊為你解答
2022-12-16 05:30:09
同學(xué),您是想問什么?
2019-05-19 20:34:01
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