16年公司買了一筆設(shè)備1560000元,付了1460000,還剩下100000未付,但是財務(wù)不知道,她是按照當(dāng)時開的1460000的發(fā)票入賬的,對于剩下未付的100000并未做賬,17年12月份公司賬戶付了剩下100000這筆款,還未收到對方公司的發(fā)票,這要如何入賬?
莫離。
于2018-01-06 16:53 發(fā)布 ??698次瀏覽
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宋生老師
職稱: 注冊稅務(wù)師/中級會計師
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你好!你可以另外單獨來把這個10萬當(dāng)另一個固定資產(chǎn)算了。
借預(yù)付賬款 貸銀行存款。收到發(fā)票后再開始折舊。
2018-01-06 16:57:07

把銀行回單復(fù)印,把發(fā)票復(fù)印。付錢的那個公司做應(yīng)收,借:應(yīng)收賬款 ,財務(wù)費用 貸:銀行存款 。 另一家公司做應(yīng)付, 借 :財務(wù)費用 貸:應(yīng)付賬款
2018-05-18 11:22:23

同學(xué)你好,向老板匯報,要求還回。超過一年,視為分紅,要交個稅了。
2022-04-23 06:08:33

你們借的別人的錢,這個是短期的還是長期的
2020-06-11 11:20:44

如果給你開發(fā)票了只能按正常業(yè)務(wù)來做 收到財?shù)陌l(fā)票 借原材料 貸應(yīng)付賬款 領(lǐng)用蔬菜借成本費用類貸原材料 付款借應(yīng)付款賬款 貸銀行等
但是這個虛開票如果稅務(wù)查出來肯定是問題
一個單位買10萬的蔬菜不太現(xiàn)實吧
2015-11-09 15:56:10
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