
五月份開錯(cuò)了兩張免稅發(fā)票,現(xiàn)在七月份申報(bào)期怎么辦
答: 您好,你試下能不能申報(bào)通過,如果能申報(bào)就沒問題
老師您好,如果出口貿(mào)易公司,已經(jīng)報(bào)關(guān)的單據(jù)沒開出口免稅發(fā)票沒申報(bào)的話第二年需要怎么操作?
答: 次年5月增值稅申報(bào)期內(nèi)做免稅申報(bào),5月后只能視同內(nèi)銷了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)幫我看一下,因我公司有一部分是開的免稅發(fā)票,申報(bào)時(shí)我分開填寫,之前都能申報(bào),這次不行了,提示要求把免稅的這一部分加在(一)1填寫,如果這樣填的話,本次應(yīng)交的稅費(fèi)會(huì)把免稅的一起算進(jìn)去,會(huì)導(dǎo)致多上稅,怎么處理
答: 您好,您開票是開的免稅的嗎,也就是發(fā)票是沒有稅額的。

